工作经验不限本科以上学历
1.填制应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性,核销采购发票与付款单,建立付款与应付款的核销记录,加强往来款项的管理;分析应付帐款的帐龄情况,出具账龄分析表;
2.对账:每月与采购分公司对账,审核发票,跟进预付账款的到货及发票情况,对采购部提交的供应商发票合法合规性检查,并根据票面信息内容与ERP系统发票信息及入库信息是否一致。根据已审核的票面信息填制应付凭证;
3.进行增值税发票的认证和抵扣工作,保证当月的进项税额与网上认证的抵扣税额一致;次月将上月认证的进项税单据进行装订并保管;
4、审核应收帐款、应付帐款、应付帐款的流程,并负责记账工作。
1.全日制本科及以上学历,财务相关专业 的关键用户为加分项;
2.有1年以上应收应付岗位经验或应届毕业生;
3.专业思路清晰、逻辑思维较强,对数字敏感;
4.工作细致、责任心强、良好的沟通能力和团队合作精神
5.有一定的英语书写和交流能力;
PS:简历请附上个人近照!
上海市/松江区
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