3年以上经验大专以上学历
1.配合领导不断完善集团内部审计管理体系、审计规章制度和审计业务工作流程;
2.协作实施具体审计项目,编制审计工作底稿,草拟审计报告等相半文书,跟进审计发现问题的整改工作;
3.对公司内部控制制度建立、健全和执行情况进行检查、评价;
4.对本公司内部员工违反公司规章制度行为的检举、投诉进行调查、报告;
5.对公司内部员工所关注的热点、焦点问题,开展专项审计调查,提出调查报告,如实反映情况,为公司领导决策提供依据;
6.负责审计档案的整理和归档工作;
7.定期或不定期参加审计内部培训,努力学习,不断提高审计业务技能。
岗位要求: 3 年以上会计或审计工作经验
能力要求:熟悉财务基础知识和审计业务流程;会编制审计工作底稿及审计报告者优先;
个性特征:为人正直、工作勤奋严谨认真,服从领导安排;
其它要求:愿在公司长期发展者优先;
广州
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